El control interno como herramienta eficaz para mejorar los procesos de gestión en la compañía REDPRIMCEL ubicada en la ciudad de Quito, provincia Pichincha, año 2018

 

Authors
Benavides Maliza, Milena Alexandra; Solis Hidalgo, Lady Priscila
Format
BachelorThesis
Status
publishedVersion
Description

This thesis work is aimed at the need to propose an improvement plan for the REDPRIMCEL company, despite being a recognized company in much of Ecuador has had deficiencies in management processes, which causes problems within the entity applying a descriptive investigation which allows to determine what are the causes that originate this problem, for which a survey was carried out to all the personnel working in the entity and an interview that was directed to the general manager. The internal control within the entity has certain limitations and errors in its execution which make it difficult to obtain reasonable security and in turn prevents the correct fulfillment of the proposed objectives, one of the main reasons why all these shortcomings exist in the internal control It would be because there are no continuous evaluations and they are not properly structured. All this leads to the endogenous factors of the company significantly affecting the assets, policies and raising of financial resources making the management function difficult. This study focuses on the company's management processes as it will help to provide adequate support in the processes that are carried out in the different functional areas of the company whose purpose is to achieve effective results which allow it to have a significant advantage over the competition. Keywords: internal control, management processes, fulfillment of objectives
El presente trabajo de tesis está encaminado a la necesidad de proponer un plan de mejora para la compañía REDPRIMCEL, a pesar de ser una empresa reconocida en gran parte del Ecuador ha tenido deficiencias en los procesos de gestión, lo que ocasiona problemas dentro de la entidad aplicándose una investigación descriptiva la cual permite determinar cuáles son las causas que originan este problema, para a cual se implementó una encuesta a todo el personal que labora en la entidad y una entrevista la misma que estuvo direccionada a la gerente general. El control interno dentro de la entidad tiene ciertas limitaciones y errores en su ejecución las cuales dificultan obtener una seguridad razonable y a su vez impide el correcto cumplimiento de los objetivos propuesto, una de las principales razones por las cuales existen todos estas falencias en el control interno seria por que no se realizan evaluaciones continuas y están no se encuentran correctamente estructuradas. Todo esto conlleva a que los factores endógenos de la compañía afecten significativamente a los activos, políticas y captación de recursos financieros haciendo que la función de dirigir se dificulte. Este estudio se enfoca en los procesos de gestión de la compañía ya que ayudara a brindar un soporte adecuado en los procesos que se realizan en las diferentes áreas funcionales de la compañía cuya finalidad es lograr resultados efectivos los cuales le permitan tener una ventaja significativa ante la competencia. Palabras claves: control interno, procesos de gestión, cumplimiento de objetivos

Publication Year
2019
Language
spa
Topic
CONTABILIDAD Y AUDITORIA
CONTROL INTERNO
HERRAMIENTA EFICAZ
MEJORAR PROCESOS DE GESTIÓN
COMPAÑÍA REDPRIMCEL
UBICADA
CIUDAD DE QUITO
PROVINCIA PICHINCHA
AÑO 2018
Repository
Repositorio Universidad Estatal de Bolivar
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http://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/3282
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