El control interno en la adquisición de bienes y servicios y su incidencia en la información financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito AMBATO Ltda.

 

Authors
Solís Acosta, Clara Romelia
Format
BachelorThesis
Status
publishedVersion
Description

En la presente investigación se aplicara un modelo operativo para mejorar el control interno en el proceso de adquisición de bienes y servicios en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda., el cual se ha desarrollado en seis capítulos los cuales se detallan a continuación. En el primer capítulo se establece el problema de investigación con sus respectivas variables, el Control Interno y la Información Financiera con la finalidad de establecer el tema de investigación seguido del planteamiento del problema, la contextualización macro, meso, micro, del que surgen sus causas y efectos, consecuentemente tenemos la formulación, de interrogantes de la investigación, delimitación, justificación en el cual consta el motivo por el cual se desarrolla el problema de investigación, finalmente la descripción del objetivo general y los objetivos específicos, mismos que explican el propósito de estudio que se va a desarrollar.

Publication Year
2014
Language
spa
Topic
CONTROL INTERNO
INFORMACIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
AUDITORÍA DE GESTIÓN
ANÁLISIS E INDICADORES FINANCIEROS
GESTIÓN FINANCIERA
AUDITORÍA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AMBATO LTDA.
Repository
Repositorio Universidad Técnica de Ambato
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http://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/20554
Rights
openAccess
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